Содержание
Форма налоговой декларации каждый год меняется. Поэтому надо знать, как правильно в 2018 году оформить 3-НДФЛ.
Налоговая декларация на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ: описание
Под 3-НДФЛ понимают налоговую декларацию на доходы граждан России. Форма используется для расчета доходов, которые подлежат налогообложению, для подачи заявления на кредит, для получения налогового вычета за обучение или лечение.
У одного физлица за отчетный год может быть одна налоговая декларация. Остальные документы подаются в качестве уточняющих.
Особенность заполнения формы 3-НДФЛ в том, что если в текущем году заполняется декларация по доходам, полученных в прошлом, то используется прошлогодний бланк. Справка о доходах 2-НДФЛ является основой для заполнения 3-НДФЛ.
Основные правила оформления:
- данные вписывать печатными буквами (заглавными);
- нельзя допускать ошибок, зачеркивать, исправлять корректором;
- каждому показателю соответствует поле. Поле состоит из определенного числа ячеек. В каждую ячейку следует вписывать одну букву (цифру);
- десятичные, правильные дроби записывать в два поля и разделять косой чертой;
- стоимость указывать в рублях;
- заполнять декларацию ручкой синего цвета;
- в верхней части каждой страницы проставлять ИНН, ФИО;
- если показатель отсутствует, в поле следует ставить прочерк.
По статье 229 НК РФ граждане обязаны подать декларацию о доходах за 2018 (2017) год до 30 апреля 2019 (2018) года.
Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ
3-НДФЛ является многостраничным документом. Порядок заполнения:
- на первой странице указать ФИО, подтвердить полноту и достоверность сведений, поставить подпись;
- на второй указать адрес регистрации плательщика налогов, данные паспорта;
- заполнить 3-7 страницы — вписать доход за отчетный период;
- на восьмой странице выполнить расчет суммы налога, которую требуется оплатить государству;
- на девятой странице описать доходы от российских источников;
- на десятой – прибыль, полученная за границей;
- на следующей – заработок от адвокатской, предпринимательской, частной деятельности;
- на страницах 12-13 указать сумму выручки, необлагаемой налогом;
- на странице 14 — сумму доходов от выигрышей и призов;
- на странице 15 – сумму удержанного налога с прибыли, которая не подвергается налогообложению;
- на странице 16 привести профессиональные налоговые вычеты;
- страница 17 – указание вычетов от доходов, полученных от реализации имущества;
- страница 18 – стандартные налоговые вычеты;
- страница 19 – вычеты социального характера;
- страница 20 – приводятся вычеты, уплаченные по соглашениям страховых взносов, обеспечения НПФ;
- на страницах 21-22 выполнить расчет дохода от операций с ценными бумагами, облигациями;
- на 23 странице привести налоговый вычет от приобретения имущества.
Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для физических лиц можно скачать на официальном портале ИФНС или по ссылке.
+7 (812) 309-76-23 - Санкт-Петербург, Ленинградская область
Как заполнить 3-НДФЛ на налоговый вычет за обучение?
Обучение требует финансовых трат. Для компенсации высокой оплаты государство возвращает семье часть уплаченных ею налогов. Право на возврат имеют граждане, трудоустроенные официально.
Заполняется 3-НДФЛ на налоговый вычет за обучение так:
- на титульном листе написать фамилию, инициалы, данные паспорта, ИНН, год внесения платы за обучение, код налоговой службы;
- в первом разделе выбрать возврат из бюджета, вписать код по ОКТМО, сумму вычета;
- заполнить второй раздел декларации. Указать сумму годового заработка, код по ОКТМО. Часть данных перенести с листа А;
- в листе А указать информацию о доходах;
- в листе Е1 содержатся данные о вычетах социального характера.
Заполнять декларацию разрешается от руки или отправлять через интернет, зайдя на официальный портал ИФНС.
За лечение?
3-НДФЛ на налоговый вычет за лечение оформляется так:
- на титульном листе указать персональные данные. Если форма заполняется первый раз, в номере корректировки поставить ноль. Вписать коды налоговой и налогоплательщика;
- в первом разделе выбрать возврат из бюджета, вписать код из справки 2-НДФЛ, сумму на лечение, умноженную на 13%;
- во втором разделе в подсчете налоговой базы вписать 13%, указать доходы, которые не облагаются по закону налогом, сумму вычетов и налоговую базу, умножив ее на 13%;
- в листе А указать налоговую ставку 13%, ИНН, КПП;
- в листе Е1 описать расходы на лечение, внести данные по соцрасходам.
Помарки, исправления недопустимы и делают декларацию недействительной.
3-НДФЛ при продаже автомобиля
Вопрос, нужно ли подавать 3-НДФЛ, если автомобиль в собственности более 3 лет, волнует многих автовладельцев. По закону собственник транспорта не обязан уплачивать налог и подавать декларацию 3-НДФЛ при реализации личной машины.
Если человек владеет транспортом менее 3 лет, ему следует заполнить налоговую декларацию при реализации машины. Скрытие данных от ИФНС грозит штрафом. Оформить декларацию допускается онлайн на сайте ИФНС, воспользовавшись специальной программой.
Для россиян ежегодная подача налоговой декларации по форме 3-НДФЛ считается обязательной процедурой. За сокрытие доходов и несвоевременную подачу документа предусмотрена административная, а иногда и уголовная ответственность.
По любым вопросам обращайтесь к нашим юристам через данную форму!